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2018年汨罗市统战部部门预算

来源:财政局 发布时间:2018-05-17 10:33

汨罗市统战部2018年度部门预算编报说明

目  录

一、单位概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况

2、年度收入预算情况

3、年度支出预算情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

6、其他重要事项

四、专业名称解释

一、单位概况

(一)部门主要职责

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成市委和上级党委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位为财政全额拨款单位,内设股室有6个,分别是:中共汨罗市委台湾工作办公室(汨罗市人民政府台湾事务办公室)、办公室、政策研究室、党外干部管理办公室(加挂政工办、知工办)、经济联络办公室、新阶层人士管理办公室。执行行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

统战部只有本级,无二级预算单位。因此纳入2018年部门预算编制范围的只有统战部部门本级。

三、2018年度部门预算情况说明

我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括用于调研培训、起义投诚人员生活补助、民宗及宗教外置工作经费等专项经费。

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入222.17万元,比2017年减少24.77万元;本年预算总支出 222.17万元,比2017年减少24.77万元。主要原因为2018年调出1人。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入222.17万元,其中:经费拨款222.17万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0万元、其他收入0万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出222.17万元,其中:一般行政管理事务(统战事务)23万元,一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)11万元,一般行政管理事务(对外联络事务)20万元,行政运行(统战事务)160.17万元,机关服务(统战事务)8万元。

4、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入222.17万元,具体安排情况如下:

基本支出:2018年年初预算数为160.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费113.74万元,公用经费46.43万元。

项目支出 62万元,项目支出具体内容如下:两岸交流及海外联络联谊经费4万元、民宗及宗教外置工作经费9万元、光彩事业及同心工程经费5万元、非公党组织建设及党外干部管理11万元、调研培训工作经费5万元、起义投城人员生活补助8万元、侨联工作专项9万元、引老乡,回故乡,建家乡工作经费11万元。

5、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 21.2 万元,其中:其中,公务接待费 10.7万元,公务用车购置及运行费10.5   万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 10.5万元),因公出国(境)费    0万元。比2017年预算数减少12.99万元,减少61.27%。减少原因主要为厉行节约,压缩接待开支。

6、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算46.43万元,比2017年减少2.58万元,原因主要为2018年调出1人。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出2万元,其中政府采购货物支出2万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位无公务车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我单位整体支出222.17万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

四、专业名称解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开的表格(见附表)

部门收支总表

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

三公经费预算表

2018年汨罗市统战部部门预算公开.xlsx