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2022年度中共汨罗市委宣传部部门决算

来源:汨罗市财政局 发布时间:2023-08-11 09:49

  目录

  第一部分中共汨罗市委宣传部部门(单位)概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明

  十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明

  十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:预算绩效情况的说明

  第四部分名词解释

  第一部分

  中共汨罗市委宣传部部门概况

  一、部门职责

  (一)1.拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划;

  (二)统筹协调全市党的意识形态工作,统筹指导协调全市理论研究、理论学习和理论宣传宣讲工作;

  (三)负责规划组织全局性思想政治工作;

  (四)统筹分析研判和引导社会舆论,组织全市突发公共事件应急新闻工作,承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作;

  (五)拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实,管理全市新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,管理著作权,管理出版物进出口等。组织协调全市“扫黄打非”工作。负责市内有关报社、通讯社分支机构和驻本市记者站的监管管理;负责全市新闻单位记者证的备案和管理工作;

  (六)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调市融媒体中心的建设与管理;

  (七)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展和文化建设有关工作,负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作;

  (八)统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作;

  (九)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作、跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态;

  (十)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,统筹协调组织开展全市新闻发布工作,负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作;

  (十一)负责全市精神文明建设工作,统筹协调中共汨罗市委文明实践服务中心的建设和管理。

  (十二)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化 、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理,组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

  (十三)负责互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作。归口领导中共汨罗市委文明实践服务中心、市融媒体中心、市文化旅游广电局。受市委委托,代管市文学艺术界联合会。

  (十四)完成市委交办的其他任务。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。中共汨罗市委宣传部内设机构包括:中共汨罗市委宣传部属财政全额拨款单位,设8个内设机构:办公室(政策法规和舆情信息室)、理教办(意识形态工作办、宣教办)、网信办(互联网信息研究中心)、文明办(中共汨罗市委文明实践服务中心)、新闻办、文化文艺电影办(文化体制改革和发展办公室)、新闻出版办(版权办、市“扫黄打非”办公室、出版传媒印刷发行办)、政工室(社科联)。市委宣传部现有人数38人,其中:在职31人,退休7人。

  (二)决算单位构成。宣传部2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宣传部本级(含互联网信息研究中心、中共汨罗市委文明实践服务中心、创建办)

  第二部分

  部门决算表(见附表)

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计1207万元。与上年相比,减少151.81万元,减少11%,主要是因为响应号召,厉行节约,坚决落实过“紧日子”思想。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1207万元,其中:财政拨款收入1207万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1207万元,其中:基本支出429.28万元,占36%;项目支出777.72万元,占64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1207万元,与上年相比,减少151.81万元,减少11%,主要是因为响应号召,厉行节约,坚决落实过“紧日子”思想。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出1207万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少151.81万元,减少11%,主要是因为响应号召,厉行节约,坚决落实过“紧日子”思想。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出1207万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1124.1万元,占93%;文化旅游体育与传媒(类)支出8万元,占0.7%;社会保障和就业(类)支出35.18万元,占3%;卫生健康(类)支出15.53万元,占1.3%;住房保障(类)支出24.2万元,占2%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为580.92万元,支出决算数为1207元,完成年初预算的208%,其中:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为5.73万元,因预算金额为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是开展2022年省运会文明实践志愿服务活动,经费增加。

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1万元,因预算金额为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是财政局下拔其他财政事务费用,经费增加。

  3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

  年初预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%。

  4、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)

  年初预算为320.08万元,支出决算为333.64万元,完成年初预算的104%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动、工资普调、职务职级晋升等原因导致工资、津帖、社会保障经费等费用增加。

  5、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

  年初预算为140万元,支出决算为167.41万元,完成年初预算的119%,决算数大于年初预算数的主要原因是宣传报道事务增多,相应经费增加。

  6、一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)

  年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,因预算金额为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是2021年年底清算时发现预算一体化系统原因导致退款未回到原指标,2022年返还。

  7、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)

  年初预算为38万元,支出决算为595.51万元,完成年初预算的1567%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、增加新华书店党史学习书籍发行经费;2.增加创建办专项经费;3、增加宣传管理、外媒宣传等专项经费;4、增加党史学习教育专项经费;5、增加文明实践中心道德模范表彰专项经费;6、增加文明实践中心复兴少年宫建设项目经费;7、增加外宣专项经费。

  8、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)

  年初预算为0万元,支出决算为20万元,因预算金额为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是获2021年综合绩效考评及高质量发展工作奖。

  9、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影(项)

  年初预算为0万元,支出决算为5万元,因预算金额为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是增加2022年“扫黄打非”办案补助经费。

  10、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)

  年初预算为0万元,支出决算为3万元,因预算金额为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是增加文明实践服务中心文化事业和文化产业发展专项经费。

  11、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

  年初预算为33.11万元,支出决算为33.11万元,完成年初预算的100%。

  12、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)

  年初预算为8.63万元,支出决算为2.07万元,完成年初预算的24%,决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金、职工教育培训经费、职工福利经费由财政代扣。

  13、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  年初预算为15.53万元,支出决算为15.53万元,完成年初预算的100%。

  14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为24.83万元,支出决算为24.2万元,完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金缴费基数变动,费用减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出429.28万元,其中:

  人员经费344.03万元,占基本支出的80%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。

  公用经费85.25万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.4万元,支出决算为29.37万元,完成预算的99%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无因公出国(境)支出预算与决算。

  公务接待费支出预算为29.4万元,支出决算为29.37万元,完成预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是响应号召,厉行节约,坚决落实过“紧日子”思想。,与上年相比减少0.03万元,减少1%,减少的主要原因是响应号召,厉行节约,坚决落实过“紧日子”思想。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无公务用车购置预算与决算。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无公务用车运行维护预算与决算。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算29.37万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,无因公出国(境)费用支出。

  2、公务接待费支出决算为29.3万元,全年共接待来访团组75个、来宾1498人次,主要是文明实践、新闻宣传、龙舟节、理论教育、网信办、外地来汨学习考察发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,无公务用车购置及运行维护费支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

  十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出85.25万元,比年初预算数减少0.7万元,降低1%。主要原因是响应号召,厉行节约,坚决落实过“紧日子”思想。

  十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费11.52万元,用于召开宣传文化思想工作相关会议,人数2136人,内容为全市宣传思想文化、网信、新闻宣传、意识形态、理论教育、文化文艺、新闻出版、文明创建、端午系列活动等;开支培训费8.58万元,用于开展新闻宣传、网信、文明实践工作等相关培训,人数1365人,内容为新闻宣传工作业务培训、网络安全知识培训、网络舆情处置业务培训、文明志愿者业务培训、文明创建业务培训等。

  十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明

  2022年度本部门(单位)政府采购支出总额563.01万元,其中工程类0万元,货物类256.39万元,服务类306.62万元。授予中小企业合同金额373.45万元,其中:授予小微企业合同金额189.56万元。

  十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:2022年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效管理评价工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

  我部门组织对中共汨罗市委宣传部开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1207万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线,自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,围绕中心大局,主动奋发作为,开创了宣传思想文化工作新局面。项目立项程序完整、规范,绩效目标明确合理,预算执行及时有效,为有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现。

  我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金717.72万元,占一般公共预算项目支出总额的92%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。

  组织对“宣传部专项”“文明实践专项”“创建办专项”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出717.72万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,三个专项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线,自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,围绕中心大局,主动奋发作为,开创了宣传思想文化工作新局面,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确合理,预算执行及时有效,为有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  在部门决算中反映“宣传部专项”、“文明实践专项”和“创建办专项”等3个项目绩效自评结果。

  宣传部专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为90万元,执行数为437.34万元,完成预算的486%。项目绩效目标完成情况:2022年,市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线,自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,围绕中心大局,主动奋发作为,开创了宣传思想文化工作新局面。在2022年终考核中获评岳阳市宣传工作A类,在汨罗市年度考核中荣获综合绩效考评奖、高质量发展工作奖。发现的主要问题及原因:一是理论宣传的吸引力和感染力不强,群众喜闻乐见、刷屏热传的理论作品不多,“大宣传”的格局还未有效形成。二是宣传引导和舆情管控有待加强。新形势下提高舆论引导的本领仍需进一步增强,行业部门落实网络综合治理安全工作责任,抓好行业主管责任方面还有差距。三是文明城市建设常态化不足,特别是在入户测评、老旧小区、背街小巷等方面与市民满意程度尚未完全匹配,新时代文明实践活动与群众需求对接、品牌项目打造上还有差距。。下一步改进措施:一是不断创新宣传形式与载体,充分发挥传统媒体与新媒体各自优势,加强与上级媒体密切联系,努力构建多方参与、内外联动、共促发展的宣传大格局。二是加强意识形态风险研判处置,定期开展分析研判并通报意识形态领域情况,梳理排查意识形态领域风险点,加强监测预警。切实维护网络意识形态安全,根据《汨罗市网络舆情处置暂行办法》,加强网上敏感舆情的监测研判,增强发现力、研判力和处置力,推动网络意识形态工作责任制落地落实。三是按照“全域、全员、全面、全程”要求,深入推进文明城市常态化建设,力争在全国文明城市提名城市三年省检中总成绩进入全省前列,积极争创全国文明城市。,四是提高绩效指标设置的准确性,提高全市宣传思想文化工作的满意度。

  文明实践专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元,执行数为149.73万元,完成预算的299%。项目绩效目标完成情况2022年,中共汨罗市委文明实践服务中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,自2019年被确定为全国第二批新时代文明实践中心建设试点县(市)以来,汨罗市委市政府认真按照中央文明办和省市相关要求,积极推进精神文明建设和新时代文明实践工作,不断弘扬求索精神、龙舟精神、骆驼精神“三种精神”,紧盯“凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗,传播新思想、引领新风尚”工作目标,积极打造“志愿者之城”、“好人之城”、“文明之城”,新时代文明实践工作呈现出蓬勃发展的良好态势。先后入选全国新时代文明实践中心建设试点县(市)、全国文明城市提名城市,经验做法入选中央文明办编辑出版的《建设新时代文明实践中心怎么干》,在全省宣传部长会议和全省拓展新时代文明实践中心建设座谈会上作典型推介。发现的主要问题及原因:一是公益广告少于两处(两块广告在一起,测评时视为一处),社会主义核心价值观违规分成国家、社会、公民三个层次、排列顺序错误,特别严重出现英文翻译、公益广告上有领袖头像等问题,这是事关意识形态的严重问题,要严格自查自纠;二是开放时间、活动开展未公示,活动种类、次数不达标,理论宣讲活动少于2次;三是缺少卫生健康疫病防控知识宣传专栏;四是未成年人活动场所缺失或不完善,无家长学校制度;五是市民公约或乡规民约缺宣传牌;六是所、站周边两百米环境不达标,垃圾收集未分类(至少分为可回收、不可回收两大类或以上);七是普遍存在机动车、摩托车乱停乱靠现象。

  下一步改进措施:一是高举思想旗帜,把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台。牢牢把握推动习近平新时代中国特色社会主义思想在农村深入人心、落地生根这个首要任务,紧密结合农村群众思想实际和生产生活实际,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育。二是落实政治责任,把中心建设成为加强基层思想政治工作的坚强阵地。中心建设要把解决群众思想问题与实际问题结合起来,主动融入脱贫攻坚、乡村振兴、基层党建和城乡经济社会发展之中,见人见事见精神,实现农村基层人心安定、社会稳定。三是围绕立德树人,把中心建设成为培养时代新人、弘扬时代新风的精神家园。把移风易俗作为着力点,推动完善村规民约和村民议事会、红白理事会等,培育文明健康、绿色环保的生活方式,引导群众自觉抵制封建迷信、抵制陈规陋习以及腐朽落后文化侵蚀,涵育文明乡风、良好家风、淳朴民风。四是完善运行机制,把中心建设成为开展中国特色志愿服务的广阔舞台。新时代文明实践中心把志愿服务作为基本方式,把志愿者作为主体力量,引导和动员群众自我教育、自我服务、自我提升。五是提高绩效指标设置的准确性,提高新时代文明实践工作的满意度。

  创建办专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为38万元,执行数为130.65万元,完成预算的344%。项目绩效目标完成情况:一是组织全国文明城市国检工作。今年8月,我市迎接全国文明城市2021-2023周期的第二年检查,已进入全省前十的排名。我办按照国家标准,牵头组织、督促相关职能部门加强城市精细化管理,确保城区品质提升。并将常态化整治贯穿文明城市创建全过程,确保城区文明有序。二是做实国家卫生城市前期工作。认真开展以“低碳环保践于行”、“绿色家园齐守护”为主题的第34个爱国卫生月活动;全力做好病媒生物防制单项达标考核评估工作,指导各单位同步进行病媒生物防制,有效降低病媒密度;持续开展无烟党政机关建设、无烟家庭建设、无烟学校建设、无烟医疗卫生机构建设工作,打造无烟家庭1000个;深入推进卫生创建工作,将健康村镇、健康社区、健康单位、健康家庭等健康细胞工程建设融入到卫生镇、村创建中,确保卫生镇、村创建顺利通过。三是对接国家园林城市新标准。对标2022年新标准,查漏补缺,完善《汨罗市城市绿地系统规划》、《汨罗市海绵城市建设系统规划》专项规划,大力推进见缝插绿、消极空间改造,确保建成区绿地率≥40%,绿地覆盖率≥ 41%。积极推进生态绿化建设,打造园林景观样板路。广泛动员全市内具有独立庭院的机关单位或居住小区申报创建园林式单位(小区),确保园林式单位(小区)占比超50%。。发现的主要问题及原因:一是参与意识低;二是管理长效难;三是市容维护大;四是乡镇短板多;五是资料收集弱。下一步改进措施:一是领导到位;二是责任到位;三是奖惩到位;四是人员到位;五是经费到位;六是建设到位;七是机制到位;八是提高绩效指标设置的准确性,提高创建工作的满意度。

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号),“文明实践中心专项”,该项目绩效评价综合得分95分,绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件。

  (四)存在的问题及原因分析

  我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

  整体支出绩效存在的问题及原因分析为:决算数大于预算数,原因是经费预算不足。

  宣传部专项、文明实践专项及创建办专项项目支出绩效存在的问题及原因分析为:决算数大于预算数,原因是项目经费预算不足。

  第四部分

  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附件

2022年度中共汨罗市委宣传部部门决算公开表.xls