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索引号 12332211/2021-1875202 发布机构 汨罗市人民政府 公开范围 全部公开
生成日期 2021-08-06 公开日期 2021-08-06 公开方式 政府网站

2020年度汨罗市市场监督管理局部门决算

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2020年度汨罗市市场监督管理局部门决算

 

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第一部分汨罗市市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附件

 

 

第一部分

 

汨罗市市场监督管理局概况

 

一、 部门职责

主要职责是:

1、负责市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册工作。

3、负责组织指导市场监管综合执法工作。

4、依委托开展反垄断统一执法调查工作。

5、负责监督管理市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理综合协调。

10、负责食品安全监督管理。

11、负责统一管理计量工作。

12、负责统一管理标准化工作。

13、负责统一管理检验检测工作。

14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16、负责实施知识产权战略,推进知识产权强市建设。

17、负责保护知识产权。

18、负责知识产权创造运用。

19、负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

20、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

21、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。

22、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。

23、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

26、职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。汨罗市市场监督管理局内设机构包括::办公室、政策法规股、科技信息化股、信用监督管理股、网络交易监管股、广告监管股、登记注册股(行政审批股)、市场规范管理股、反不正当竞争和反垄断股(规范直销与打击传销办公室)、价格监督、投诉举报股股(12315投诉举报指挥中心)、质量发展股、产品质量监督管理股、食品安全协调股(市食品安全委员会办公室)、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股(酒类产销管理办公室)、特殊食品和化妆品安全监管股、餐饮食品安全监管股、抽检监测管理股、药品监管股、医疗器械监管股、特种设备安全监管股、计量股、标准化认证认可股、知识产权运用促进和保护股、消费者权益保护股、财务股、人事股、机关党委、老干办;派出机构16个:高泉所、归义所、罗城所、长乐所、新市所、大荆所、桃林所、弼时所、白水所、白塘所、屈子祠所、古培所、川山所、神鼎山所、罗江所、三江所;直属事业机构6个:汨罗市场综合执法大队、汨罗市食品药品检验所、汨罗市计量所、汨罗市市场监督管理局工会;挂靠机构2个:市消费者委员会、市个体劳动者私营企业协。

(二)决算单位构成。汨罗市市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市市场和质量监督局、质监所。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表)

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4203.26万元。与上年相比,增加409.02万元,增长10.78%,主要是因为机构改革、单位职能划转,工作职能增强,增人增资,绩效增加,人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4203.26万元,其中:财政拨款收入4203.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。年初结转和结余0,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4203.26万元,其中:基本支出3820.76万元,占90.90%;项目支出382.5万元,占9.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4203.26万元,与上年相比,增加409.02万元,增长10.78%,主要是因为机构改革、单位职能划转,工作职能增强,增人增资,绩效增加,人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4203.26万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加409.02万元,增长10.78%,主要是因为机构改革、单位职能划转,工作职能增强,增人增资,绩效增加,人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4203.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3967.82万元,占94.40%;社会保障和就业支出24.43万元,占0.58%;农林水支出40万元,占0.95%;住房保障支出171.01万元,占4.07%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3026.67万元,支出决算数为4203.26万元,完成年初预算的138.90%,其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为48万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

2、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。

年初预算为15万元,支出决算为20万元,完成年初预算的133%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为2801.67万元,支出决算为2314.48万元,完成年初预算的82.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为2.5万元,支出决算为26万元,完成年初预算的1040%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的392.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。

年初预算2.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的220%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全事务(项)。

年初预算0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全事务(项)。

年初预算0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算21万元,支出决算为28万元,完成年初预算的133%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

129、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算为1292.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

13、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为176.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算为24.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

15、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:账务处理功能科目选择界定不清,部分支出在行政运行中列支。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算171.01万元,支出决算为171.01万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3820.76万元,其中:人员经费3275.90万元,占基本支出的85.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等;公用经费544.86万元,占基本支出的14.26%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、租赁费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为85.4元,支出决算为61.18万元,完成预算的71.647%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为48.4万元,支出决算为40.5万元,完成预算的83.68%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务接待逐步规范,与上年相比增加19.76万元,增加95.27%,增加的主要原因是机构改革、单位职能划转,工作职能增强,增人增资,绩效增加,人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元,支出决算为20.68万元,完成预算的76.59%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支,与上年相比减少19.89万元,减少49.03%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算40.5万元,占66.20%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.68万元,占33.80%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为40.5万元,全年共接待来访团组210个、来宾3600人次,主要是国内公务接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.68万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.68万元,主要是油料费、维修费等支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。     

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出544.86万元,比年初预算数增加115.08万元,增长26.78%。主要原因是:机构改革、单位职能划转,工作职能增强,增人增资,绩效增加,人员增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17.84万元,用于召开市场监督管理会议,人数2600人,内容为市场监督管理业务学习相关会议。开支培训费11.24万元,用于开展市场监督管理业务学习相关培训,人数2850人,内容为市场监督管理业务学习相关培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备1台。

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:2020年度预算绩效情况的说明

2020年,我局财务始终坚持以预算管理为中心,重点从“保障人员经费、执法办案经费,各所基本经费、严格执行审批报销程序、重大开支及专项开支先预算报告后报局党组审批”等方面着手推行精细化管理,加强了财务日常监管,严格执行了预算。全年实际整体支出为3026.67万元,其中人员经费2371.89万元,公用经费429.78万元,项目支出225万元。全年无新建楼堂馆。

2020年度部门整体支出绩效评价报告附后。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、一般公共预算拨款收入;批财政当年拨付的资金。

 

 

第五部分

 

 件

 

2020年度汨罗市市场监督管理局部门决算公开表.xls

2020年度汨罗市市场监督局度绩效评价自评报告.xls